招标公告编号:招标公告编码:CBL_20170316_1057521758
本项目为中国移动研究院内部控制评价(2017-2018)项目采购,采购人为中国移动通信有限公司研究院。项目资金由采购人自筹,并已落实。本项目最高限价为人民币40万元(不含税),2017年与2018年各20万元(不含税)。项目已具备采购条件,现进行公开比选,具有服务能力的供应商均可前来报名。
一、采购货物的名称、数量及主要技术参数
本次采购聘请外部中介机构协助开展基于萨班斯法案的内部控制评价及测试工作,以协助查找可能存在的内部控制缺陷、提出改进建议及协助构建更加完备的内部控制审计工作体系,具体内容包括:
1、结合研究院内控矩阵和手册,评价内控设计的有效性;
2、进行内控测试,评价内控执行的有效性;
3、查找可能存在的内部控制缺陷,分析原因,提出改进和完善建议;
4、根据评价工作形成评价结论,出具评价报告;
5、协助构建研究院内控评价工作体系,建立基础文档资源库。
本项目的采购规模为两年期的内部控制评价审计服务,2017年与2018年每年各一次。
包段
产品名称
产品单位
需求数量
包1
审计服务
项
1.00
二、资格要求
本次采购采用资格后审方式,由评审委员会按照比选文件规定的供应商资质要求 未曾在【中国电力招标采购网 http://www.dlztb.com/】上注册会员的投标单位应先注册供应商会员对供应商的资格进行审查。对通过资格审查的供应商,参与后续评审工作,未通过资格审查的供应商将不参与后续评审工作。本次采购中,供应商必须具备以下资质条件,不满足任一条件,视为资格审查不通过。
(1)在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的审计咨询公司或依法成立的会计师事务所,具有承担本项目的经营许可以及审计服务的供应能力,营业执照经营范围涵盖审计服务或管理咨询服务;
(2)供应商注册资金不低于人民币100万元;
(3)供应商须为增值税一般纳税人,能够开具“审计费”或“服务费”增值税专用发票;
(4)供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,须提供近三年的外部审计报告或财务报表;
(5)供应商需提供近三年内控项目的相关业绩证明材料(需提供合同关键页(封面页、内容页、盖章页),或合同业主方提供的有效证明);
(6)遵守国家法律、法规,具有良好商业信誉,有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录,应答供应商不得存在下列情形之一:被国家管理机关责令停业或破产状态的;被国家管理机关暂停或取消投标资格的;最近3年在经营活动中存在违法记录的;
(7)供应商法定代表人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司,不得同时应答;
(8)本采购不接受联合体供应商应答方式,不允许任何形式的分包或转包;
(9)供应商必须遵守采购方的保密规定
(10)若未按比选公告第三条要求的方式获取比选文件,比选文件将被拒收。
参选供应商应满足上述全部资格条件,提供的所有资质文件必须真实、有效,且与应答主体一致。
三、获取比选文件
3.1本项目实行网上发售电子版比选文件,不再出售纸质比选文件。比选文件售卖时间为2017年03月17日16时00分至2017年03月22日17时00分(北京时间,下同)。
联系人:赵宏
电话:010-51957458
手机:17710584181
邮箱:1211306049@qq.com
传真:010-88623455




