欢迎有意向的单位报名参加。
一、招标范围:
2021-2024 年度内部控制审计服务是按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定,以及上市公司的监管要求,并结合内控与风险管理 需要,对所属企业年度内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价, 出具可供披露的年度内部控制审计报告。公司合并报表范 围内的各级公司均可为审计对象,具体审计范围按照《企业内部控制审计指引》及相关规定确定。截至 2020 年 6 月底纳入到公司合并范围的企业 186 家。
具体要求详见招标文件。
二、资质及其他要求:
二、资质及其他要求:
投标人应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列条件:
2.1投标人应为中国大唐集团有限公司2018-2021年度审计中介机构库合格供应商。
三、招标文件的获取:
3.1 获 取 方 式 : 登 录 凭企业 CA 证书电子钥匙申购招标文件并办理后续投标事宜
3.2 招标文件发售时间:2020 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 28 日 17:00。
备注:公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准!本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后方可下载详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准
联系人:王 清
电话:010-53310586
手机:18810099894 18010029459
微信号:清秋 18810099894
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