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张家口银行股份有限公司内控执行力专项审计项目(二次)招标公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-16  来源:中国电力招标采购网  作者:dlztb  浏览次数:0
核心提示:受张家口银行股份有限公司的委托,依据《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律法规,现决定对该项目面向社会进行公开招标,择

受张家口银行股份有限公司的委托,依据《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律法规,现决定对该项目面向社会进行公开招标,择优选定中标单位。

1、项目概况 1.1项目名称:张家口银行股份有限公司内控执行力专项审计项目(二次) 1.2招 标 人:张家口银行股份有限公司 1.3招标范围:项目审计内容主要对本行拟IPO上市前规范、人力资源及薪酬、采购与招投标、八项规定、三重一大、廉洁从业、财务收支、党建工作、合规风险管理与内部控制、内控执行力及践行企业文化、内部控制评价十一个方面进行履职评价。评价机构包括总行各部室、11家分行、154家传统支行、13家村镇银行。履职评价期间为2016年1月1日至审计检查日,根据需要可向以前年度追溯,其中,采购与招投标部分追溯到2013年1月1日。按照总行和每个分行分别出具内控执行力专项审计报告、采购与招投标业务专项审计报告及管理建议书等内容。 1.4 审计组织形式:要求中标单位与我行内部审计部门相配合,组成联合审计组进行审计。 1.5资金来源和落实情况:自筹资金,已落实。 1.6交付期:根据招标人要求时间内交付。 1.7质量要求:符合招标人要求。 1.8资格审查方式:资格后审。 2、投标人资格要求 2.1在中国境内依法注册成立3年及以上,由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,延续转制前的经营年限; 2.2具备上市公司审计业务执业资格、具备金融企业审计业务执业资格、具备证劵期货相关业务审计执业资格、具备H股上市公司审计业务资格; 2.3具有固定的工作场所、组织机构健全,内部管理和控制制度完善并且执行有效; 2.4具有良好的执业质量记录,按时保质完成审计工作任务,在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力; 2.5具有良好的职业道德记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定; 2.6能够保守被审计金融企业的商业秘密,维护国家金融信息安全; 2.7在人员、设备、资金等方面具有相应的履行合同的能力; 2.8营业执照须具有与本项目相关技术服务的经营范围; 2.9项目所在地或工商注册所在地检察机关出具的《无行贿犯罪档案查询结果告知函》; 潜在的合格投标人可于2017年11月16 日至2017年11月22日8:30~11:30;14:30~17:30

联系人:李 杨(经理)
电 话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
邮 箱:1211306049@qq.com
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cg
 
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