一、项目简介:
为进一步加强物资集团内部控制体系建设,为落实大唐集团公司《关于开展各分子公司2017年度内部控制评价工作的通知》的工作部署,客观评价物资集团及所属分子公司企业2017 年度内部控制有效性,全面真实地揭示并准确认定设计和执行缺陷,制定计划并组织开展缺陷整改,按时报告2017年度内部控制缺陷及整改情况,根据财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及大唐集团公司、物资集团《内部控制评价手册》等文件的规范要求,物资集团高度重视内部控制工作,拟通过内部控制评价工作,以评促建,不断推进内部控制体系建设,强化内部控制抓手,促进企业全面风险管理到位做实。
二、招标范围:
根据内部控制独立评价参评企业确定原则的要求:在“全面性”原则的基础上,遵循“重要性”原则,兼顾高风险领域。所有纳入评估范围的基层企业资产总额合计值应占所属二级企业合并资产总额70%及以上。物资集团根据商贸物流“十三五规划”确定的7个子板块,15个利润确定此次评价企业范围:
具体工作内容以招标文件为准。
三、投标人的资格要求:
合格的投标人应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列条件:
3.1具有独立法人资格或作为独立的专业中介服务机构,以及经其授权的分支机构,营业范围涵盖管理咨询服务;
3.2具有较好的公司财务状况,具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态,最近三年没有受到外部监管机构或行业协会的行政处罚;
3.3具有良好的咨询实力,具有较强内部控制建设和评价实力,自2014 年1月1日至今拥有至少 5 个同行业类似规模企业内部控制建设或评价成功业绩的;
3.4单位负责人为同一人或者存在控股、参股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标;
3.5本项目现场服务人员不得少于15人,且均应具备CPA等专业资质,5年以上工作经验。
3.6本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
招标文件发售时间:北京时间2017年11月20日至2017年12月01日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00(节假日除外)。