内部控制审计项目招标-2021 年1 月公司招标公告
一、招标范围:
2021-2024 年度内部控制审计服务是按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定,以及上市公司的监管要求,并结合内控与风险管理 需要,对所属企业年度内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价, 出具可供披露的年度内部控制审计报告。公司合并报表范 围内的各级公司均可为审计对象,具体审计范围按照《企业内部控制审计指引》及相关规定确定。截至 2020 年 6 月底纳入到公司合并范围的企业 186 家。
具体要求详见招标文件。
二、资质及其他要求:
二、资质及其他要求:
投标人应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列条件:
三、招标文件的获取:
3.1 获 取 方 式 : 登 录 凭企业 CA 证书电子钥匙申购招标文件并办理后续投标事宜
3.2 招标文件发售时间:2020 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 28 日 17:00。
备注:投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告,根据会员区招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:马工
咨询电话:010-51957412 ,010-53310966
手 机:18701298819, 13716111570;
传 真:010-51957412
电力公众微信号:18701298819
邮箱:1051008819@qq.com
相关附件:附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
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