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中国移动山西公司2017年-2019年市分公司县级单位离任审计采购项目_比选公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-06-04  浏览次数:1
核心提示:2017年-2019年市分公司县级单位离任审计采购项目已由中国移动通信集团山西有限公司批准,资金来自中国移动通信集团山西有限公司,

 2017年-2019年市分公司县级单位离任审计采购项目已由中国移动通信集团山西有限公司批准,资金来自中国移动通信集团山西有限公司,并已落实。采购人为中国移动通信集团山西有限公司。项目已具备采购条件,现委托

一、采购内容
为了更好支撑市分公司开展县级单位离任经济责任审计工作,促进各分公司县级单位离任审计的标准化、规范化水平,提高审计质量,根据公司管理层要求,内审部拟引入审计中介机构协助开展县分公司离任审计等项目,相关事项如下:
一、采购内容:
1、期间由市分公司人力资源部委托的县分公司经理人员的离任审计项目。
2、审计内容:县(市)分公司、营业部经理离任审计内容包括重大决策、货币资金、实物管理、业务管理、采购管理、职务消费、人员管理共计7方面内容
3、审计期间:为县分公司经理任职期间。
4、相关要求:
1)遵循现场审计质量标准。
2)遵循县分公司、营业部离任审计框架开展审计。
3)编写审计作业底稿,至少包括每日审计过程、审计疑点、下一步工作思路、审计结论四部分内容。
4)根据审计进度编报每周周报,至少包括审计完成进度情况、审计发现疑点、下一步审计思路、已确定的问题四部分内容。
5)根据审计发现编写内部审计确认单,并经被审计单位确认,相关责任单位落实到具体部门。
6)根据审计发现编写审计发现汇总表,至少包括问题发现描述、政策依据、审计发现问题涉及金额、影响分析、管理建议、责任单位。
7)内部审计确认单上传至中国移动通信集团内审内控平台。
8) 审计报告要求准确评价和准确画像。
9) 项目经理要始终在现场进行项目管理,中间不得调换。对审计活动的重点进行把控,对审计组成员的审计活动进行指导,保证审计质量。
5、乙方在项目结束时须提交以下审计成果:
1)审计作业底稿及支撑资料
2)工作周报及相关会议纪要
3)内部审计确认单(签字盖章后)和审计发现汇总表
4)结束会汇报材料(PPT版)
本项目至少需配备注册会计师2名、审计助理3名,项目经理1名,要求提供审计服务人员中,项目经理须有5年以上项目经理工作经验,具备相应资格的人员的需有5年以上工作经验,审计助理人员需有3年以上工作经验,同时项目组需配备具备数据分析和挖掘能力的人员1名。
二、项目预算
本次采购预计有效期为两年,根据调查,2017-2018年各市分公司预计开展的县公司离任审计数量为91个(详见下表),则该项目总预算为527.8万元。具体数量分布如下:
太原(5个)、大同(10个)、阳泉(4个)、长治(5个)、晋城(9个)、朔州(11个)、忻州(9个)、晋中(4个)、吕梁(11个)、临汾(12个)、运城(11个)。
三、预计采购结果:预计采购两家,按照排名情况根据公司相关规定进行份额分配,具体如下:
第一名 太原、晋中、吕梁、临汾、运城、阳泉,采购份额272万元;份额52%。
第二名 长治、晋城、忻州、大同、朔州,采购份额255万元;份额48%。
本次采购规模为山西移动预估,以招标人最终审定下达的订单为准。
采购结果有效期为两年,从合同签订日起计算。
四、框架合同
支付形式:框架加订单方式,统谈统签,由实施部门最终审定下达的订单据实结算。
支付原则:按照项目实际实施数量支付款项,第一笔付款:合同签订项目启动后支付合同总价的20%,第二笔付款:根据对所实施项目的考核结果,确定每个项目总价后,支付剩余款项。
包段 产品名称 产品单位 需求数量
包1 审计服务 1.00
二、资格要求
本项目采用资格后审。应答人资格要求如下:
1)、在中华人民共和国境内依法注册的独立的企业法人或其他组织,注册资金达到100万元人民币及以上,具有工商管理部门颁发的营业执照,具有有效合法的税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照);
2)、供应商具备在中华人民共和国境内注册的会计师事务所资质。
3)、应为一般纳税人,且具备开具本项目相应增值税专用发票能力。
4)、供应商2014年至今的服务中未出现严重违约或质量问题,无涉及商业贿赂、重大诉讼、行政处罚等相关违规、违纪和违法行为(需提供承诺或证明文件)。
三、获取比选文件
3.1 本项目实行网上发售电子版比选文件,不再出售纸质比选文件。比选文件售卖时间为2017年06月01日17时30分至2017年06月06日17时30分(北京时间,下同)

联系人:李 杨(经理)
电 话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957458
邮 箱:1211306049@qq.com
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